今天是: 投稿邮箱:cnkibianjitg@163.com

中国内部审计

  • 中国知网数据库(CNKI)全文收录期刊
  • 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
  • 中国万方数据库全文收录期刊
  • 中国维普科技期刊数据库收录期刊
  • 中国龙源数据库全文收录期刊
  • 中国期刊网全文收录期刊

期刊资讯
  • 1
期刊信息
  • 期刊刊名:中国内部审计
  • 国际刊号ISSN:1004-8278
  • 国内刊号CN:11-4068/F
  • 注:来稿请注明所投期刊《》、姓名、单位、电话
  • 主办单位:中国内部审计协会
  • 期刊语种:中文
录用公告
  • GT25-3829 郑涛 已录用
  • GF25-3291 梁志奇 初审中
  • GD24-4394 王博文 初审中
  • GT25-3875 刘子彤 已录用
  • GT25-8462 姜鸿飞 已录用
  • GT25-2579 巩兰娜 已录用
  • GT25-8253 段秋月 已录用
  • GD25-7214 方运鸿 已录用
  • GT24-3917 龚露 已录用
  • GD24-1829 梁紫蕙 已录用
  • GT25-5123 谢明旭 已录用
  • GD25-4329 将建宏 已录用
  • GD24-5132 温雪晴 初审中
  • GT24-4177 孙斌 已录用
  • GD24-6231 卓鸿晖 已录用
  • GT25-8321 朱建华 初审中
  • GT25-6532 欧阳云泽 已录用
  • GT25-8435 于春桃 已录用
  • GD25-2593 鲁雨珍 已录用
  • GD24-6343 孟和通 初审中
  • GD25-0828 许晴 已录用
  • GT25-6438 岳瑞芝 已录用
  • GD25-0827 薛欣艳 已录用
  • GD24-4229 岳晓翠 初审中
  • GT25-1567 范思敏 已录用
  • GD24-5327 邹冬雪 已录用
  • GD24-5202 曹鹏 初审中
  • GT25-3726 丁晓靖 已录用
  • GT25-1476 舒丽华 已录用
  • GT24-3739 薛燕 已录用
  • GT25-7268 丁晴曦 已录用
  • GD25-3821 张新蕾 已录用
  • GD24-3294 米致 已录用
  • GD24-5347 高阳 已录用
  • GD24-3289 刘秋玉 已录用
  • GD24-2874 舒恩 初审中
  • GD25-3327 祝雪珍 已录用
  • GT25-5187 刘雪梅 初审中
  • GT25-6521 聂和文 已录用
  • GD25-7245 熊书平 已录用
  • GD24-5268 刘嘉富 已录用
  • GD25-7653 朱远 已录用
  • GD24-9348 方华容 已录用
  • GT24-7219 丁碧蓉 初审中
  • GD24-3281 董雅丽 初审中
  • GD24-2875 马光济 初审中
  • GD24-9283 汪文星 已录用
  • GT24-3251 王冬梅 已录用
  • GT25-2928 邝秀慧 初审中
  • GD24-2683 芮昶 已录用
  • GT25-2739 邹熙 已录用
  • GT25-6981 聂雨蝶 已录用
  • GT25-5028 石皓轩 已录用
  • GD24-2830 方扬 初审中
  • GD25-8327 唐易文 已录用
  • GT25-3487 肖静 初审中
  • GT25-6324 赵晓英 已录用
  • GD24-4929 左雨兰 已录用
  • GT24-3898 张雨泽 初审中
  • GT25-2376 陈盛英 已录用
  • GT25-5204 卓琳芳 初审中
  • GT25-1764 习书萱 已录用
  • GD24-3764 孙采艳 已录用
  • GD35-3217 赵莉 已录用
  • GD24-2874 严欣 已录用
  • GT25-5781 童安平 初审中
  • GD24-2893 肖迎春 已录用
  • GD25-2673 郑碧莹 已录用
  • GT25-1672 汪科 已录用
  • GD25-4292 赵鹏 已录用
  • GD24-8372 邬莉 已录用
  • GF25-6931 岳丽芳 初审中
  • GD24-2744 唐伟 已录用
  • GT25-1439 匡采文 已录用
  • GD25-3982 韩秋丽 已录用
  • GD25-3451 丁秋翠 初审中
  • GT25-2679 伍云梦 已录用
  • GD24-2875 周志强 初审中
  • GT25-4732 孟永嘉 已录用
期刊介绍

《中国内部审计》杂志简介 《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,2012年入选全国中文核心期刊,是国内内部审计的权威刊物,也是我国唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示国内外内部审计理论最新研究成果及内部审计人员充满活力的实践探索;交流领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法;及时准确传输国内外内部审计最新动态及国际内部审计师协会和CIA等资格考试的信息。同时,注重知识性和可读性,以开拓读者视野、提高读者素养。 《中国内部审计》深受广大读者的支持和爱护,发行量逐年递增、读者群涵盖领导干部、国有企业、上市公司、民营企业、金融机构和行政事业单位的管理者、财会人员、内部审计人员,高校及科研院所的审计理论教学、研究人员和师生,港澳台内部审计机构和人员等。 为适应我国内部审计工作不断发展的需要,适应深入探索我国内部审计理论研究的需要,适应我国内部审计工作向更高层次发展的需求,同时,为更充分反映广大内部审计人员的工作实践和理论研究成果,更充分介绍国内外内部审计前沿理论及内部审计最新发展趋势,推动我国内部审计事业健康发展,《中国内部审计》2014年由原96页扩版至104页,同时改为全部彩色印刷,扩版后的《中国内部审计》内容更加丰富,理论性、实务性特色更加突出,印刷更加精美。 《中国内部审计》是各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手;是广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物;是企业、事业单位领导和管理人员、财会人员加强管理、提高效益的良师益友;也是财经界、大专院校审计理论研究者重要的信息源及资料源。 《中国内部审计》坚持面向基层,服务实践,宣传内部审计成果,推动内部审计发展的办刊宗旨,尽心竭力为广大读者服务。 《中国内部审计》国内外公开发行。2014年每册定价17.50元(含邮资)全年12期,每份210.00元(含邮资)。

在线投稿
投稿指南
  • 来稿要求:

    论点新颖、论证严密、论据充足、文字精练;

  • 论文字数:

    5000字符-8000字符为宜,图表也要计算在内,不包括英文摘要关键词;

  • 标  题:

    文章标题要言简意赅,30字以内;作者署名:署真实姓名,注明作者单位、单位所在省市和邮政编码;

  • 摘  要:

    要用第三人称概括全文,300字以内;

  • 专用符号:

    名词、术语、数字、计量单位、标点符号和数学符号等,必须符合国家标准。外文人名、地名和术语需译成中文。

发表流程